手把手教你做优秀税务会计

手把手教你做优秀税务会计 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:机械工业出版社
作者:蓝敏
出品人:
页数:304
译者:
出版时间:2013-2
价格:39.80元
装帧:平装
isbn号码:9787111411871
丛书系列:
图书标签:
  • 税务会计
  • 财务
  • 财会
  • 税法
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具体描述

本书作者蓝敏拥有丰富的涉税处理实务经验,本书主要根据其多年工作经验和培训课程讲义编写而成,书中不仅从收入角度介绍了增值税、营业税、企业所得税等涉税事项的分析与处理,还从扣除角度重点讲解了增值税的进项抵扣、营业税的营业额扣减、企业所得税的税前扣除等事项。书中大量案例主要来自实际工作和辅导企业过程中遇到或发现的问题,还有一部分则是培训学员和会计视野网友的提问。

阅读本书,立志做个优秀税务会计。

快速自测

填写企业所得税申报表时,依法纳税还是依表纳税?(参见第3章)

确认所得税扣除事项时,如何确认“你是不是我的雇员”?(参见第5章)

促销,你怎么进行税务确认与会计处理?(参见第6章)

被税务局稽查到虚假发票,怎么办?(参见第8章)

零申报行不行?(参见第9章)

《税务会计实务精通》 内容简介 本书旨在帮助您全面掌握税务会计的核心概念与前沿应用,从基础理论到复杂实操,层层深入,旨在培养具备独立解决税务会计难题能力的专业人才。我们不教您如何“做优秀”,而是专注于提供扎实的知识体系和实用的操作技巧,让您在税务会计的道路上行稳致远。 第一部分:税务会计基础理论与法规解析 税务会计概述与法律框架: 深入解读我国现行的税收法律法规体系,包括《中华人民共和国税收征收管理法》等核心法律,以及各项税收的法律渊源。阐述税务会计在企业财务管理中的定位与作用,以及其与财务会计的区别与联系。 企业所得税核算与申报: 全面讲解企业所得税的计算方法,包括收入确认、成本费用扣除、资产损失确认、弥补亏损等关键环节。详细剖析各项税前扣除政策,并结合最新税法变化,提供准确的税额计算和申报指南。 增值税的计算与实务: 深入解析增值税的税制特点,包括一般计税方法和简易计税方法的应用。详尽讲解销项税额、进项税额的抵扣与转出,以及特殊交易(如混合销售、兼营)的增值税处理。提供完整的增值税申报表填列指导。 其他主要税种核算: 系统介绍消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、土地使用税等企业常见税种的征税范围、计税依据、税率及核算方法。 第二部分:税务会计关键业务处理与风险防范 资产与负债的税务处理: 详细阐述固定资产、无形资产、投资性房地产等资产在税务上的折旧、摊销与处置的特殊规定。分析负债相关的利息费用、借款费用等在税务处理上的注意事项。 收入与成本费用税务筹划: 探索在合法合规的前提下,优化收入确认时点、合理归集和分摊成本费用的方法,以实现税负的有效管理。强调税务筹划的合法性、可行性与目的性。 关联交易的税务管理: 深入分析关联交易的定义、税务风险及应对策略。重点讲解独立交易原则,以及同期资料的准备与申报要求。 税务风险识别与内控机制: 识别企业在税务会计处理中可能面临的常见风险点,例如:收入确认不当、成本费用虚列、进项税抵扣不合规、关联交易避税等。指导如何建立健全内部控制制度,防范税务风险。 税务检查应对与争议解决: 提供面对税务机关检查时的应对策略,包括资料准备、沟通技巧等。阐述税务行政复议和行政诉讼的流程与注意事项,指导如何有效地维护企业合法权益。 第三部分:税务会计前沿与应用 税收优惠政策的应用与解读: 详细解析国家针对不同行业、不同类型企业的各类税收优惠政策,如高新技术企业优惠、研发费用加计扣除、小微企业普惠性税收优惠等,并指导如何进行申报和备案。 跨境交易的税务处理: 探讨跨国经营中涉及的转让定价、预提所得税、避免双重征税协定等关键税务问题,为企业“走出去”提供税务指引。 税务信息化与智能化应用: 介绍税务管理软件的应用,电子税务局的操作流程,以及大数据、人工智能等新技术在税务风险控制和税务筹划中的潜力。 税务合规性审查与诊断: 提供一套系统的税务合规性审查方法,帮助企业主动发现并纠正税务处理中的潜在问题,确保税务合规。 本书特色: 理论与实践紧密结合: 每一章节都配有大量的实务案例分析,涵盖企业生产经营的各个环节,使读者能够学以致用。 紧跟税法最新变化: 内容严格按照最新的税收法律法规和政策进行讲解,确保信息的准确性和时效性。 语言清晰易懂: 避免晦涩难懂的专业术语,力求用最简洁明了的语言阐述复杂的税务会计问题。 注重风险提示: 在讲解过程中,穿插各种风险提示,帮助读者规避潜在的税务风险。 通过本书的学习,您将能准确理解和运用税收法律法规,熟练处理各项税务会计业务,有效防范税务风险,并为企业在合规经营的前提下实现税务效益优化奠定坚实基础。

作者简介

蓝敏

曾任职于税务局、企业,从事企业税务咨询工作15年,在辅助企业应对税务稽查、调解税企纠纷、完善涉税内控、指导税务筹划方面拥有丰富的实务经验。

目录信息

我以我心谈税务
前言
第1章收入把握(上)•增值税
11收入与有偿
12购物卡背后
13增值税收入
第2章收入把握(中)•营业税
21有偿提供应税劳务
22无偿的营业税应税行为
23收入金额与价外费用
24投资、股权与股票
25纳税时间
26增值税与营业税
27营业税改征增值税
第3章收入把握(下)•企业所得税
31总收入
32不征税收入与免税收入
33增值税免税的所得税问题
34税收优惠
35收入的期间特性
36与增值税、营业税间的差异
37与会计处理间的差异
38所得税视同销售
第4章扣除(上)•增值税与营业税
41增值税进项抵扣
42营业税扣除的原则
43营改增试点中的扣除问题
第5章扣除(下)•企业所得税
51所得税上的三步曲
52资产成本与折旧
53你是不是我的雇员
54外派的总经理
55月饼税与职工食堂
56费用、补贴、资产
57利息的扣除
58权责发生制
第6章促销业务中的税务确认与会计处理
61折扣销售
62现金返利
63营销费用
64实物返利
65营业税
66销售折让
67现金折扣
68包修、保修
69所得税因素
610特殊案例
第7章税收的征管
71预征与预缴
72扣缴义务人
73企业所得税的汇总纳税
74关联调整
第8章发票与证据
81以票控税
82业务与发票
83发票的效力
84发票不是万能的
85做好发票工作
第9章法律责任与税收维权
91零申报行不行
92法律责任
93税务稽查
94稽查维权
95纳税评估
96《征管法》第五十一条
第10章其他税种
101房产税
102土地使用税
103印花税
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,在我看来,是一次关于税务会计知识的“深度探索之旅”。它并没有仅仅停留在“知道是什么”的层面,而是带领读者深入理解“为什么”和“怎么做”。 本书的开篇,作者就以一种非常宏观的视角,描绘了税收在国家经济和社会发展中的重要作用,并系统地介绍了我国税收制度的演变和发展。这种“历史感”的引入,让我对税务会计有了更全面的认识,而不仅仅是将其视为一项机械的计算工作。 在讲解核心税种时,作者展现了其深厚的专业功底。他对于增值税的讲解,不仅包括了基础的税率和计算,还深入探讨了差额征税、即征即退等特殊情况的处理。我特别对书中关于“纳税义务发生时间”的详细讲解印象深刻,这对于正确判断增值税的处理节点至关重要。 企业所得税部分,可以说是本书的重头戏。作者详细分析了收入的确认,成本费用的核算,以及各种所得税优惠政策的适用。我曾为如何准确计算“广告费和业务宣传费”的税前扣除限额而烦恼,本书通过清晰的公式和实例,彻底解决了我的困惑。此外,书中对“资产的加速折旧”和“投资抵扣”等优惠政策的介绍,也让我对如何合法合规地运用政策来降低企业税负有了更深的理解。 个人所得税方面,本书不仅讲解了基础的申报流程,更深入地剖析了各种所得形式的税务处理。例如,对于股权激励、技术转让等复杂情形,本书都给出了详细的指导,让我能够应对更广泛的税务问题。 本书的“案例分析”部分,是我最喜欢的部分之一。作者选取了大量贴近实际的业务场景,进行详细的税务处理讲解。我跟随书中的案例,一步步地进行模拟操作,感觉自己就像在真实的税务部门工作。这种“边学边练”的方式,极大地提升了我的学习效率。 更难能可贵的是,本书并没有回避税务会计中的“疑难杂症”。作者针对一些常见的税务争议和风险点,都进行了深入的剖析,并提供了应对策略。比如,关于“关联交易的定价”和“转让定价”的讲解,就非常有参考价值,能够帮助企业有效规避相关的税务风险。 在阅读过程中,我发现作者的语言风格非常独特。他善于运用比喻和类比,将抽象的税务概念变得生动形象。这种“化繁为简”的叙述方式,让我能够轻松地吸收和理解知识。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本技术手册,更是一本能够帮助读者提升税务思维、培养专业判断力的“智慧宝典”。 我强烈推荐这本书给所有希望在税务会计领域取得突破的读者。

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这次有幸能拜读到《手把手教你做优秀税务会计》这本书,我感觉真是收获颇丰。在阅读这本书之前,我对税务会计的了解仅限于一些零散的知识点,总觉得它是一个充满专业术语、复杂难懂的领域。但这本书完全颠覆了我的固有印象。作者以一种极其清晰、循序渐进的方式,将原本枯燥晦涩的税务会计知识,化繁为简,变得生动有趣。 从最基础的税法概念讲起,例如什么是税收,税收的种类有哪些,以及它们各自的特点和征收依据,这本书都给出了非常详尽的解释。我尤其喜欢作者在解释每一个概念时,都会结合实际的案例。比如,在讲到企业所得税时,不仅仅是列举了税率和计算公式,更是通过一个虚构但非常贴近现实的公司案例,一步步演示如何进行所得税的计算,包括收入的确认、成本的扣除、各项税前扣除的规定等等。这个过程让我对所得税的理解从“是什么”上升到了“怎么做”,而且做起来也并不像想象中那么困难。 更让我惊喜的是,书中对增值税的讲解也是非常到位。增值税作为我国最主要的税种之一,其计算和申报确实是很多企业会计人员的难点。这本书并没有回避这些难点,而是将增值税的进项税抵扣、销项税确认、一般计税方法和简易计税方法的适用情况,都用通俗易懂的语言进行阐述,并配以大量图表辅助说明。我特别记住了关于“增值税纳税义务发生时间”的详细讲解,以及不同业务场景下如何准确判断,这对于避免税务风险至关重要。 此外,书中还涉及了其他一些重要的税种,比如个人所得税、消费税、城市维护建设税、教育费附加等等,对于这些税种的计算和申报,作者同样是做了深入浅出的剖析。我曾经在处理个人所得税汇算清缴时感到非常头疼,因为涉及到各种专项附加扣除的政策,一不小心就会出错。这本书的出现,就像一位经验丰富的老师,手把手地教我如何准确地填报个人所得税申报表,如何理解各项扣除的条件和标准,让我能够更加自信地应对这项工作。 这本书的结构设计也非常合理。它不是一本只讲理论的书,而是更侧重于实操。每一章都会有“实操练习”或“案例分析”环节,让读者能够立刻将学到的知识应用到实践中。我跟着书中的案例一步步操作,感觉自己就像真的在企业的税务部门工作一样。这种“学以致用”的学习方式,极大地提升了我学习的效率和兴趣。 而且,书中不仅仅停留在“如何计算”的层面,还非常注重“为什么”的解释。很多政策出台的背景,以及这些政策背后的逻辑,作者都会进行探讨。这让我不仅仅是满足于掌握计算方法,更是能够理解政策的意图,从而在实际工作中能够更加灵活地运用和判断。比如,在讲到研发费用加计扣除政策时,作者不仅解释了如何计算,还分析了这项政策对鼓励企业创新的意义,这让我觉得税务会计不仅仅是数字的计算,更承载着国家的经济政策导向。 我特别欣赏书中关于“税务风险防范”的章节。在现如今高度管制的税收环境下,了解和规避税务风险是每一个税务会计人员的必备技能。这本书从多个角度,例如合同的税务处理、发票的合规使用、纳税申报的常见错误等方面,都给出了非常详细的指导和建议。它就像一个“防火墙”,帮助我提前识别潜在的风险点,并提供有效的规避措施。 在阅读过程中,我还有一个深刻的感受,那就是这本书的作者绝对是一位经验非常丰富的税务实务专家。他对各种涉税业务的处理都有着深刻的洞察,并且能够将这些宝贵的经验以最清晰的方式传达给读者。书中一些关于“如何与税务机关沟通”、“如何应对税务稽查”等实操性的建议,更是让我觉得物超所值。 总而言之,《手把手教你做优秀税务会计》这本书,是我近年来读到的最实用、最有价值的财务类书籍之一。它不仅为我打下了坚实的税务会计理论基础,更教会了我许多实用的操作技巧和风险防范意识。无论你是初入财务领域的学生,还是有一定工作经验的会计人员,我相信这本书都能给你带来巨大的帮助。 我真心推荐这本书给所有在税务会计领域探索和成长的朋友们。它不仅仅是一本“工具书”,更是一本能够帮助你提升专业能力、增强职业自信的“启蒙书”。自从阅读了这本书,我对税务会计工作充满了信心,也更加热爱这份职业。

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,对我来说,是一次“税务知识的系统化吸收与实操能力的全面提升”。它就像一位经验丰富的向导,带领我穿越了税务会计的“迷宫”。 本书的开篇,作者并没有急于深入复杂的税法条文,而是从税收的本质和功能出发,为读者构建了一个清晰的认识框架。我尤其喜欢他关于“税收是国家机器运转的润滑剂”的比喻,这让我对税务会计工作有了更深层次的理解。 在增值税的部分,作者详细阐述了增值税的计算方法、抵扣规则以及申报流程。书中关于“一般计税方法”和“简易计税方法”的区分和适用,都进行了非常清晰的讲解,并配以大量的案例。我之前对于“混合销售”的增值税处理感到困惑,本书通过对不同情况的分析,彻底解决了我的疑问。 企业所得税是本书的重点内容之一。作者深入剖析了收入的确认、成本的归集、费用的列支等各个环节。我非常欣赏他对于“业务招待费”和“广告费”的税前扣除限额的讲解,不仅给出了明确的公式,还详细说明了相关的注意事项,这对于避免因扣除不当而产生的税务风险至关重要。 个人所得税部分,本书对不同所得的税收处理进行了全面的介绍。它详细讲解了工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得的计算方法,以及“专项附加扣除”的具体应用。我曾为如何准确填写“境外所得”的申报而苦恼,本书提供了详细的指导,让我能够从容应对。 本书的“实操性”极强,这一点我必须再次强调。作者提供了大量的图表、计算公式和申报表填列示例,让读者能够轻松地将理论知识转化为实际操作。我跟着书中的案例,一步步地进行模拟练习,感觉自己的税务会计技能得到了质的飞跃。 此外,本书还重点关注了“税务风险防范”和“税务筹划”的内容。作者分享了许多关于如何识别和规避潜在税务风险的实用技巧,以及如何利用税收政策进行合法合规的税务筹划。这些内容为我提升职业敏感度和管理能力提供了宝贵的参考。 我非常欣赏作者在讲解过程中所展现的耐心和细致。他仿佛是一位循循善诱的老师,用最易懂的语言,将最专业的知识传授给读者。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本教科书,更是一本能够帮助我提升专业能力、增强职业自信的“行动指南”。 我向所有希望在税务会计领域有所建树的读者,发自内心地推荐此书。

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,为我提供了一次“税务知识的系统学习与实操技能的全面提升”的绝佳机会。它就像一位经验丰富的老会计,耐心指导我如何处理各种复杂的税务问题。 本书的开篇,作者就对税收的本质、种类以及在经济活动中的作用进行了深入浅出的阐述。我特别欣赏他将税收比作“经济的血压”,将税务会计比作“健康守护者”的比喻,这让我对这份职业有了全新的认识。 在增值税的讲解部分,作者非常详尽地解析了增值税的计算公式、抵扣规则以及申报流程。他对于“进项税能否抵扣”的判断标准,以及在哪些情况下需要进行“进项税转出”的说明,都极其到位。我之前对于“跨区销售”的增值税处理存在疑惑,本书通过具体的案例分析,为我揭示了正确的处理方式。 企业所得税是本书的重头戏,作者在这部分下了很大的功夫。他深入浅出地讲解了收入的确认、成本费用的核算,以及各项税收优惠政策的应用。我特别关注了关于“差旅费”、“会议费”等费用在税前扣除时的注意事项,以及如何准确计算“广告费和业务宣传费”的限额。本书提供了非常实用的指导,让我避免了许多潜在的税务风险。 个人所得税方面,本书对各类所得的税收处理进行了全面的介绍。它详细讲解了工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得的计算方法,以及“专项附加扣除”的具体应用。我曾为如何准确填写“年度汇算清缴”的申报表而苦恼,本书通过详细的步骤分解和图示说明,彻底解决了我的问题。 本书最大的亮点在于其“实操性”。作者提供了大量的图表、计算公式和申报表填列示例,让读者能够轻松地将理论知识转化为实际操作。我跟着书中的案例,一步步地进行模拟演练,感觉自己的税务会计技能得到了质的提升。 此外,书中还重点关注了“税务风险防范”和“税务筹划”的内容。作者分享了许多关于如何识别和规避潜在税务风险的实用技巧,以及如何利用税收政策进行合法合规的税务筹划。这些内容为我提升职业敏感度和管理能力提供了宝贵的参考。 我非常欣赏作者在讲解过程中所展现的耐心和细致。他仿佛是一位循循善诱的老师,用最易懂的语言,将最专业的知识传授给读者。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本教科书,更是一本能够帮助我提升专业能力、增强职业自信的“行动指南”。 我向所有希望在税务会计领域有所建树的读者,发自内心地推荐此书。

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在我阅读《手把手教你做优秀税务会计》之前,我一直觉得税务会计是一个非常枯燥且充满挑战的领域。然而,这本书彻底改变了我的看法。作者以一种极其生动、详实的方式,将复杂的税务知识融入日常的业务场景中,让我仿佛置身于一个真实的税务处理环境中。 本书的开篇部分,作者就对税收的基本原理进行了清晰的阐述,并重点介绍了我国税收制度的构成。我特别欣赏他对于“税收公平”、“税收效率”等基本理念的解释,这让我对税收的意义有了更深刻的认识。随后,本书详细讲解了增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等核心税种。 对于增值税,作者不仅解释了其计算公式,更重要的是,他详细讲解了增值税的进项税抵扣规则,以及如何在实际工作中识别和处理进项税的风险。例如,书中关于“不得抵扣的进项税”的讲解,就非常具体,列举了多种情况,让我能够清楚地知道哪些进项税是可以抵扣的,哪些是不能抵扣的。这对于避免因进项税处理不当而导致的税务风险至关重要。 在企业所得税方面,本书更是下了很大的功夫。作者详细讲解了收入确认的原则,如何区分收益性支出和资本性支出,以及各项费用(如工资、福利、广告费、业务招待费等)在税前扣除时的具体规定。我尤其喜欢书中关于“资产损失”的税务处理部分的讲解,它不仅说明了损失的确认条件,还详细介绍了如何进行税务申报和审批。这对于企业在处理资产报废、报损等事项时,提供了非常实用的指导。 另外,书中对个人所得税的讲解也十分到位。它详细介绍了工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等不同所得项目的税率、计算方法以及申报流程。我之前对于“专项附加扣除”的理解比较模糊,本书通过图文并茂的方式,详细解释了子女教育、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等专项附加扣除的条件和计算方法,让我能够更准确地为纳税人办理相关手续。 本书的另一个亮点是其“实战导向”。作者在讲解每一项税务知识时,都配以大量的实际案例,这些案例涵盖了企业经营的各个环节,从原材料采购到产品销售,从固定资产投资到股权转让,都涉及到了相关的税务处理。我跟着书中的案例一步步地进行模拟操作,感觉自己就像在真实的工作场景中一样,受益匪浅。 除了基础的税种讲解,本书还涉及了税务筹划、税务风险管理等内容。作者分享了许多关于如何合法合规地进行税务筹划的思路和方法,以及如何识别和防范常见的税务风险。这些内容对于提升税务会计人员的专业能力和职业素养非常有帮助。 我一直认为,一本好的专业书籍,不仅要传授知识,更要激发读者的思考。这本书在这方面做得非常出色。作者在讲解过程中,经常会提出一些启发性的问题,引导读者去思考税法背后的逻辑和目的。 总而言之,《手把手教你做优秀税务会计》是一本集理论与实践于一体的优秀教材。它为我打开了税务会计的大门,让我能够更加自信地应对工作中的各项挑战。 我向所有在税务会计领域深耕或即将踏入这个领域的读者郑重推荐此书。

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这本书的内容,可以说是我在税务会计领域的一次“拨云见日”。在此之前,我总觉得税务会计是一个充满各种规定、条条框框的学科,让人望而却步。而《手把手教你做优秀税务会计》这本书,则像一位耐心细致的向导,带领我穿越迷雾,看到了税务会计清晰而有条理的一面。 开篇部分,作者就对税务会计的基本概念进行了深入的阐释。他并没有简单地罗列定义,而是通过生动的比喻和贴近生活的事例,来解释税收的本质、税法的重要性以及税务会计在企业运营中的地位。我印象特别深刻的是,作者将税收比作“国家建设的血液”,将税务会计比作“血液循环的守护者”,这种形象的比喻,让我立刻对这个领域产生了亲近感。 接着,本书非常细致地讲解了我国主要的税种,如增值税、企业所得税、个人所得税等。对于每一个税种,作者都不仅解释了其基本征税原理,还详细列举了相关的法律法规和具体操作规程。例如,在讲到增值税时,书中详细介绍了不同类型商品或服务的增值税税率、增值税的计算公式、进项税和销项税的确认原则,以及如何进行增值税的申报和缴纳。而且,作者还针对一些常见的疑难点,比如跨区销售的增值税处理、差额征税的适用情况等,都给出了清晰的解答和操作建议。 让我特别欣赏的是,书中对企业所得税的讲解非常系统。从收入的确认、费用的扣除,到各项所得税优惠政策的应用,作者都进行了详尽的阐述。我尤其喜欢其中关于“成本费用化”和“资本化”的区分部分,这直接关系到企业的利润和税负。作者通过大量的案例,展示了如何根据会计准则和税法规定,准确地进行成本费用的归集和核算,以及如何合理运用各项税前扣除政策,来降低企业的实际税负。 除了主要的税种,书中也涵盖了其他一些重要的税种,例如消费税、资源税、城市维护建设税、教育费附加等。对于这些税种,作者同样是进行了清晰的介绍,包括它们的征收范围、税率、计税依据以及申报缴纳的流程。我之前对于这些附加税费的理解比较模糊,通过这本书的学习,我才真正明白它们在税收体系中的作用和计算方法。 本书的一大亮点在于其“实操性”。作者不仅讲解了理论知识,更重要的是提供了大量的实操指导。书中包含了许多表格、公式和案例分析,让读者可以跟着步骤一步步地学习和练习。我曾尝试着根据书中的案例,模拟进行纳税申报,整个过程非常顺畅,也让我对实际操作有了更直观的认识。 此外,书中还特别强调了税务风险的识别和管理。作者分享了许多关于如何避免税务风险、如何应对税务稽查的宝贵经验。这对于我们这些在实际工作中需要承担税务责任的人员来说,非常有价值。了解潜在的风险点,并知道如何规避,才能更好地保护企业和个人的利益。 总的来说,《手把手教你做优秀税务会计》这本书,内容翔实、条理清晰、实操性强。它不仅提升了我对税务会计知识的掌握程度,更重要的是,它培养了我严谨细致的工作态度和解决税务问题的能力。 我非常庆幸能够读到这样一本优质的税务会计教材。它为我打开了税务会计的大门,让我看到了这个领域充满机遇和挑战的一面。

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,对我而言,是一次“税务知识的系统梳理与能力重塑”的过程。它填补了我知识体系中的许多空白,也为我提供了解决实际问题的有效工具。 本书的开篇,作者并没有直接进入复杂的税法条文,而是从税收的社会功能和经济意义出发,构建了一个宏观的税务知识框架。这种“由大到小”的讲解方式,让我能够从更高的层面理解税务会计的重要性。 在增值税的讲解部分,作者非常细致地阐述了不同类型业务的增值税处理,例如销售货物、提供劳务、混合销售等。我印象深刻的是,书中关于“增值税进项税转出”的规定,以及在哪些情况下需要进行转出,都给出了非常清晰的说明,避免了我在实际操作中可能出现的误判。 企业所得税章节,可以说是本书的精华所在。作者深入浅出地讲解了所得税的各项构成,特别是关于“无形资产摊销”、“长期待摊费用”的税务处理,以及“广告费和业务宣传费”的限额扣除,都进行了详细的解析。我曾对“固定资产的折旧年限”与“税法规定的折旧年限”之间的差异感到困惑,本书通过对比分析,让我理解了如何进行纳税调整。 个人所得税部分,本书对“工资薪金所得”、“劳务报酬所得”、“经营所得”等各类所得的计算方法都进行了详细的介绍。我特别关注了关于“工资薪金所得”的“十二月平均所得”的概念,以及如何在实际工作中准确计算和申报。 本书的一大特色是其“实操性”。作者在讲解每一个知识点时,都会配以大量的图表和数据,展示具体的计算过程和申报表填列方法。我跟着书中的步骤,一步步地进行模拟演练,感觉自己的税务会计技能得到了显著的提升。 另外,书中关于“税务筹划”和“税务风险防范”的内容,更是让我受益匪浅。作者分享了许多关于如何利用税收政策进行合理筹划的思路,以及如何识别和规避常见的税务风险。这对于我提升职业风险意识和管理能力非常有帮助。 我非常欣赏作者在讲解过程中所展现的严谨性。他对每一个税法条文的引用都非常准确,并且能够结合最新的税收政策进行讲解。这种严谨的风格,让我对书中的知识充满了信任。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本操作指南,更是一本能够帮助我提升税务洞察力、培养专业判断力的“能力倍增器”。 我诚挚地向每一位希望在税务会计领域有所建树的读者推荐此书。

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,在我看来,是一次“税务会计知识的全面梳理与实操能力的深度挖掘”。它以一种极其易懂且实用的方式,为我打开了税务会计的大门。 本书的开篇,作者以一种非常引人入胜的方式,介绍了税收在现代社会中的重要性,以及税务会计在企业运营中的核心作用。这种宏观的引入,让我对税务会计工作产生了更浓厚的兴趣。 在增值税的讲解部分,作者非常详尽地阐述了增值税的计算方法、抵扣规则以及申报流程。他对于“进项税转出”的各种情形,都进行了详细的说明,并提供了相应的案例分析。我之前对于“销售折让”和“销售退回”的增值税处理感到模糊,本书通过清晰的解释,让我能够准确地把握。 企业所得税是本书的重头戏,作者在这部分下了极大的功夫。他深入浅出地讲解了收入的确认、成本费用的核算,以及各项税收优惠政策的应用。我特别关注了关于“研发费用加计扣除”的讲解,本书不仅给出了计算公式,还详细说明了申报的流程和注意事项,这让我对如何充分利用政策红利有了更清晰的认识。 个人所得税方面,本书对各类所得的税收处理进行了全面的介绍,包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等。我曾对“年度汇算清缴”的流程和申报表填列感到困惑,本书通过详细的步骤分解和图示说明,彻底解决了我的问题。 本书最大的亮点在于其“实操性”。作者提供了大量的图表、计算公式和申报表填列示例,让读者能够轻松地将理论知识转化为实际操作。我跟着书中的案例,一步步地进行模拟演练,感觉自己的税务会计技能得到了质的提升。 此外,书中还重点关注了“税务风险防范”和“税务筹划”的内容。作者分享了许多关于如何识别和规避潜在税务风险的实用技巧,以及如何利用税收政策进行合法合规的税务筹划。这些内容为我提升职业敏感度和管理能力提供了宝贵的参考。 我非常欣赏作者在讲解过程中所展现的耐心和细致。他仿佛是一位循循善诱的老师,用最易懂的语言,将最专业的知识传授给读者。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本教科书,更是一本能够帮助我提升专业能力、增强职业自信的“行动指南”。 我向所有希望在税务会计领域有所建树的读者,发自内心地推荐此书。

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《手把手教你做优秀税务会计》这本书,在我看来,是一次“税务会计知识的系统化吸收与实操能力的全面提升”。它以一种极其易懂且实用的方式,为我打开了税务会计的大门。 本书的开篇,作者以一种非常引人入胜的方式,介绍了税收在现代社会中的重要性,以及税务会计在企业运营中的核心作用。这种宏观的引入,让我对税务会计工作产生了更浓厚的兴趣。 在增值税的讲解部分,作者非常详尽地阐述了增值税的计算方法、抵扣规则以及申报流程。他对于“进项税转出”的各种情形,都进行了详细的说明,并提供了相应的案例分析。我之前对于“销售折让”和“销售退回”的增值税处理感到模糊,本书通过清晰的解释,让我能够准确地把握。 企业所得税是本书的重头戏,作者在这部分下了极大的功夫。他深入浅出地讲解了收入的确认、成本费用的核算,以及各项税收优惠政策的应用。我特别关注了关于“研发费用加计扣除”的讲解,本书不仅给出了计算公式,还详细说明了申报的流程和注意事项,这让我对如何充分利用政策红利有了更清晰的认识。 个人所得税方面,本书对各类所得的税收处理进行了全面的介绍,包括工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等。我曾对“年度汇算清缴”的流程和申报表填列感到困惑,本书通过详细的步骤分解和图示说明,彻底解决了我的问题。 本书最大的亮点在于其“实操性”。作者提供了大量的图表、计算公式和申报表填列示例,让读者能够轻松地将理论知识转化为实际操作。我跟着书中的案例,一步步地进行模拟演练,感觉自己的税务会计技能得到了质的提升。 此外,书中还重点关注了“税务风险防范”和“税务筹划”的内容。作者分享了许多关于如何识别和规避潜在税务风险的实用技巧,以及如何利用税收政策进行合法合规的税务筹划。这些内容为我提升职业敏感度和管理能力提供了宝贵的参考。 我非常欣赏作者在讲解过程中所展现的耐心和细致。他仿佛是一位循循善诱的老师,用最易懂的语言,将最专业的知识传授给读者。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,不仅仅是一本教科书,更是一本能够帮助我提升专业能力、增强职业自信的“行动指南”。 我向所有希望在税务会计领域有所建树的读者,发自内心地推荐此书。

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读完《手把手教你做优秀税务会计》这本书,我的内心充满了惊喜和感激。它不仅仅是一本介绍税务会计知识的书籍,更像是一位经验丰富的导师,循循善诱地引导我走向税务会计的专业殿堂。 从一开始,作者就以一种非常接地气的方式,破除了我对税务会计“高深莫测”的刻板印象。他用平实的语言,将那些看似复杂的税法条文,分解成一个个容易理解的道理。比如,在介绍增值税的“价外税”属性时,作者并没有生硬地给出定义,而是通过一个商家销售商品,消费者付款的场景,生动地说明了增值税是如何从销售额中分离出来的,以及它最终是如何体现在消费者身上的。这种“化繁为简”的讲解方式,让我能够迅速抓住核心要点。 书中对企业所得税的讲解,更是让我受益匪浅。在企业的经营过程中,所得税的计算和申报是至关重要的一环。这本书详细介绍了收入的确认、成本的界定、费用的扣除原则,以及各种所得税优惠政策的适用条件。我特别关注了关于“研发费用加计扣除”和“小型微利企业所得税优惠”的部分,书中不仅给出了计算公式,还结合了实际案例,指导我如何准确地填报相关申报表,并最大化地享受政策红利。这让我对如何通过合规的方式降低企业税负有了更深的理解。 在阅读过程中,我注意到本书非常注重“细节”。例如,在讲解发票的开具和管理时,作者详细列举了各种类型的发票,以及在不同业务场景下应该如何规范地开具和使用发票。这看似细微之处,却往往是税务风险的源头。通过本书的学习,我不仅掌握了发票处理的技巧,更重要的是,我学会了如何从细节入手,来防范潜在的税务风险。 此外,这本书还为我打开了“国际税务”的视野。虽然不是本书的重点,但作者在适当的地方也提及了跨境交易中的税务处理,以及一些基本的国际税收原则。这让我意识到,随着经济全球化的发展,税务会计的工作也越来越需要具备国际化的视野。 本书的结构设计也非常人性化。每一章的末尾都会有“小结”和“思考题”,帮助读者巩固所学内容。我喜欢跟着书中的引导,回顾本章的要点,并尝试回答思考题,这个过程让我对知识的理解更加深刻。 而且,作者在讲解过程中,还穿插了许多“过来人的经验之谈”。比如,在谈到如何与税务机关打交道时,作者分享了许多实用的沟通技巧和注意事项,这对于我们这些在实际工作中经常需要与税务部门打交道的人员来说,非常有指导意义。 我尤其赞赏的是,本书并没有局限于“如何做”,更进一步地探讨了“为什么这么做”。作者在讲解税法规定时,会追溯其背后的政策意图和立法背景,这让我不仅能够知其然,更能知其所以然。理解了政策的初衷,在面对复杂的涉税问题时,就能做出更明智的判断。 《手把手教你做优秀税务会计》这本书,就像一把解锁税务会计奥秘的钥匙,让我能够自信而从容地面对工作中的各项挑战。 我对这本书的推荐,绝非空穴来风。它实实在在地提升了我的专业技能,也增强了我对税务会计工作的热情。

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非常接近实务的案例和分析,财务工作的同学们都该有所了解

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