内部控制工程论

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出版者:经济科学
作者:吴鑫
出品人:
页数:171
译者:
出版时间:2007-11
价格:15.00元
装帧:
isbn号码:9787505866911
丛书系列:
图书标签:
  • 内部控制
  • 工程
  • 风险管理
  • 合规
  • 审计
  • 财务
  • 管理
  • 流程
  • 体系
  • COSO框架
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具体描述

《内部控制工程论》内容包括:内部控制工程的参与者,内部控制工程的原则,内部控制工程模型,内部控制工程方法,内部控制管理过程,内部控制工程评价体系,内部控制工程支撑体系。

这本图书以“内部控制工程论”为核心主题,旨在深入解析组织内部管理中控制体系的重要性和实施细节。内容涵盖了内部控制的基本概念、原则及其在不同层级的应用,从企业层面到具体项目执行,都进行了系统性的阐述。书中首先介绍了内部控制的定义与重要性,强调其对提升组织效率和合规水平的重要作用。在探讨核心要素时,作者详细描述了控制环境、风险评估、政策制定及审计活动等关键环节,为读者提供了理论与实践相结合的全面指导。 本书特别关注控制流程设计的科学性,分析了如何通过合理的制度和操作规范,确保信息流动的准确性和决策的透明度。同时,内容深入探讨了内部审计的角色及其在持续改进过程中的作用,帮助读者理解审计不仅是对合规性的检验,更是组织优化管理的重要工具。书中还引入了现代技术在控制体系中的应用,如信息系统支持和数据分析方法,以展示新时代下控制工程的创新发展方向。 一部分章节深入剖析控制制度的制定与实施,解释了如何根据企业实际情况,定制适合自己的内部控制方案。这些内容不仅有助于理论学习,也为从业者提供了具体操作指引。书中还详细讲述了在不同行业环境下内部控制的差异性,如制造、服务、金融等领域中的特殊要求,使读者能够根据自身工作场景灵活应用相关知识。 此外,文章特别注重对风险管理的重要性进行深入讨论,详细分析了识别潜在风险点,并提供相应的预防措施和应急响应策略。这为从业者在日常操作中保持稳健、有效地应对不确定因素提供了重要参考。书中还强调控制绩效评估的重要性,通过量化指标和反馈机制,帮助企业持续提升内部控制的效果和适应能力。 通过丰富的案例研究和实证分析,本书不仅展示了理论知识的完备,也为读者提供了大量实践经验。这些内容帮助理解内部控制不是一个静态的概念,而是一个动态、不断优化的过程。整个书籍结构清晰,逻辑严密,是对希望深入学习内控理论与实践的人们有着详尽且有价值的引导。读者不仅能系统掌握相关知识,还能将其灵活应用于不同实际场景,从而提升自身或组织的管理水平和合规能力。这本书为从业者提供了宝贵的资源,能够在复杂多变的商业环境中,为内部控制体系的建设和优化贡献力量。

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