Essentials of Sarbanes-Oxley

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出版者:John Wiley & Sons Inc
作者:Anand, Sanjay
出品人:
页数:224
译者:
出版时间:2007-7
价格:253.00元
装帧:Pap
isbn号码:9780470056684
丛书系列:
图书标签:
  • Sarbanes-Oxley
  • SOX Compliance
  • Internal Controls
  • Financial Regulations
  • Accounting
  • Auditing
  • Corporate Governance
  • Risk Management
  • US Law
  • Finance
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具体描述

What is the importance of Sections 302 and 404? "Implementing" SOX using COSO and COBIT SOX's impact on foreign companies andnonprofits Achieving cost-effective sustainable compliance The evolving role of the SEC and the PCAOB Praise for ESSENTIALS OF SARBANES-OXLEY "Since its enactment in 2002, the Sarbanes-Oxley Act and its Section 404 internal control requirements have caused many a great deal of 'pain and suffering!' With its emphasis on what Sanjay Anand frequently reminds us is the 'real world,' this book should reduce some of that pain as it provides a practical and very realistic approach for an effective implementation of Sarbanes-Oxley internal control processes. The book has references to the new changes in auditing standards and emphasizes achieving sustainable compliance-practical and realistic approaches."

—Robert R. Moeller, President, Compliance & Control Systems, Inc. "Sanjay Anand has provided what every busy executive needs, a concise overview of Sarbanes-Oxley Act essentials. His book is a terrific reference text that I recommend to anyone who needs to quickly understand the substance of the Act."

—Scott Green, Chief Administration Officer Weil, Gotshal & Manges LLP "If you are looking to put together the various pieces-finance, accounting, audit, legal, IT, ethics-and understand the 'big picture' of the Sarbanes-Oxley Act, there is no other book like this. With 'Tips & Techniques' and 'In the Real World' examples, this book brings lively, practical, tangible, and compressible dimensions to a complex, multifaceted (and often dry) subject. This is essential reading for those new to the process and old hands going into their third and fourth years of SOX. It will also help those in other countries adopting SOX-like internal controls and regulations."

—Dr. Anthony Tarantino, Governance, Risk, and Compliance Center of Excellence, IBM, Financial Services Sector, Silicon Valley and New York City Written by Sanjay Anand, one of the world's leading corporate governance, risk management, and regulatory compliance experts, this simple to use book is designed with appreciation for demanding professional obligations, with information always easy to find and at your fingertips. Essentials of Sarbanes-Oxley equips you with the knowledge you and all your company members need to initiate a SOX project, allocate a budget, and help your company achieve compliance.

《合规的基石:企业风险管理与内部控制精要》 在这瞬息万变的商业环境中,风险如影随形,合规要求日益严苛。企业若想在激烈的市场竞争中稳健前行,赢得利益相关者的信任,就必须构筑坚固的风险管理与内部控制体系。本书正是为此而生,它并非一本孤立的理论堆砌,而是旨在为管理者、财务人员、审计师以及所有关心企业长远发展的专业人士,提供一套系统、实用且具有前瞻性的操作指南。 本书的核心在于“精要”,这意味着我们不会陷入繁琐的细节泥潭,而是专注于那些真正能驱动企业合规运营、提升治理水平的关键要素。我们将从宏观视角切入,首先阐述现代企业风险管理的基本理念和演进历程。在过去,风险管理往往被视为一种被动的应对机制,但本书将强调其战略性和主动性。我们将深入探讨如何将风险管理融入企业战略规划,使其成为驱动创新、实现可持续增长的催化剂,而非仅仅是合规部门的负担。 具体来说,我们将详细解读不同类型的企业风险,包括但不限于: 战略风险: 市场变化、竞争加剧、技术颠覆、并购整合等可能对企业战略目标达成产生不利影响的风险。本书将引导读者理解如何识别、评估和应对这些高层次的风险,确保企业战略的灵活性和适应性。 运营风险: 生产流程中断、供应链不稳定、信息系统故障、欺诈舞弊、员工疏忽等直接影响企业日常运营效率和效益的风险。我们将提供识别这些风险的关键工具和方法,以及构建 robust 的运营流程和控制措施的策略。 财务风险: 信用风险、市场风险(利率、汇率、商品价格波动)、流动性风险、现金流风险等与财务表现直接相关的风险。本书将深入探讨如何通过有效的财务管理、风险对冲工具和审慎的财务报告来降低这些风险。 合规与法律风险: 违反法律法规、行业标准、公司政策以及合同义务可能带来的法律诉讼、罚款、声誉损害等风险。我们将聚焦于建立健全的合规框架,强调合规文化的培养,以及如何应对日益复杂的监管环境。 信息技术风险: 数据泄露、网络攻击、系统漏洞、信息不准确等与信息技术相关的风险。在数字化时代,IT风险已成为企业面临的首要挑战之一,本书将深入分析IT风险的特点,并提供相应的控制策略。 环境、社会与治理(ESG)风险: 气候变化、劳工问题、社区关系、公司治理结构不完善等日益受到关注的风险。本书将探讨如何将ESG因素纳入风险管理框架,以应对投资者、消费者和社会日益增长的期望。 在识别和评估了各类风险之后,本书的重点将转移到构建和实施强有力的内部控制体系。内部控制并非仅仅是会计科目的核对,而是一个涵盖企业所有层级和所有活动的系统性过程。我们将详细介绍内部控制的五大要素: 1. 控制环境: 这是所有其他内部控制要素的基础,它反映了企业高层对内部控制的重视程度,以及整体的道德氛围和行为准则。本书将深入探讨如何建立积极的控制环境,包括高层领导的承诺、组织架构的清晰、权责的明确、以及对员工的培训和激励。 2. 风险评估: 如前所述,风险评估是内部控制的起点。本书将提供各种风险评估技术,从定性评估到定量评估,帮助企业识别关键风险,并对其发生的可能性和潜在影响进行排序。 3. 控制活动: 这是直接用于应对风险的具体措施,包括授权审批、职责分离、实物控制、信息处理控制、绩效评估等。本书将通过丰富的案例,展示如何设计和执行有效的控制活动,以降低特定风险的发生概率。 4. 信息与沟通: 有效的信息系统和畅通的沟通渠道是内部控制得以有效运行的生命线。本书将强调如何建立及时、准确、完整的信息收集、处理和传递机制,以及如何确保信息能够顺畅地在企业内部和外部进行沟通。 5. 监督活动: 内部控制并非一劳永逸,需要持续的监督和评估来确保其有效性。本书将详细介绍内部和外部监督的不同形式,包括日常监督、专项检查、内部审计等,以及如何利用监督结果来改进和完善内部控制体系。 此外,本书还将聚焦于一些当前企业面临的突出挑战,并提供相应的解决方案: 数字化转型与内部控制: 随着企业数字化进程的加速,传统的内部控制方法面临新的挑战。本书将探讨如何将内部控制融入数字业务流程,如何应对自动化和人工智能带来的风险,以及如何利用新技术来提升内部控制的效率和有效性。 全球化运营与合规: 对于跨国企业而言,需要在不同国家和地区的法律法规框架下运作,并应对复杂的国际合规要求。本书将提供关于如何在不同文化和法律环境下建立一致的内部控制标准,以及如何应对跨境合规风险的指导。 利益相关者沟通与透明度: 在日益强调企业社会责任和透明度的今天,有效的利益相关者沟通至关重要。本书将阐述如何通过健全的内部控制来支持对外披露的准确性和可靠性,从而赢得投资者的信任,并提升企业的整体声誉。 应对新兴风险: 除了传统风险外,本书还将关注新兴风险,如地缘政治风险、网络安全威胁的演变、以及“黑天鹅”事件的可能性。我们将强调建立一个灵活且具有弹性的风险管理体系,以应对不可预测的挑战。 本书的叙述风格将力求清晰、简洁且易于理解。我们避免使用过于专业化的术语,而是通过大量的实际案例和图表,将复杂的概念可视化,帮助读者更好地掌握和应用。每章的结尾都将附带“关键要点回顾”和“实践应用建议”,便于读者巩固所学知识,并将其转化为实际行动。 《合规的基石:企业风险管理与内部控制精要》并非只是为了满足监管要求而存在的工具,它更是一项提升企业核心竞争力的战略性投资。一个健全的风险管理和内部控制体系,能够帮助企业规避不必要的损失,提高决策的质量,优化资源配置,最终实现可持续的增长和价值创造。无论您身处企业哪个层级,掌握本书所传达的理念和方法,都将为您和您的企业带来深远而积极的影响。这是一本值得您反复研读,并将其精神贯穿于日常经营中的实践指南。

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