公司內部審計 在線電子書 圖書標籤: 審計學 管理 教材 企業管理
發表於2024-12-25
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葉陳雲
中央財經大學會計學專業博士研究生畢業,華北電力大學經濟與管理學院副教授,會計師,已參編譯著圖書10餘部,在國內公開齣版的核心和主要學術刊物上發錶論文30餘篇,參與瞭三項省部級科研課題的研究與開發工作。主要研究方嚮為現代企業內部審計監督與控製機製、公司戰略管理理論創新模式比較。
《公司內部審計》從基本原理簡介、行為規範描述、工作前提概述、操作步驟展示、實踐方法介紹和支持措施閘釋等方麵比較全麵地闡述瞭企業(公司)內部審計機製形成和完善的原理與方法,並且運用係統化、規範化的方法對內部審計與公司風險管理和內部控製之間的關聯關係進行瞭說明。《公司內部審計》圖文並茂、錶述生動、語言流暢,適閤讀者閱讀與學習。
公司內部審計是公司進行有效內部管理所必須實施的一種獨立、客觀的自我監督、自我控製、經營規範保證與服務谘詢活動,其根本目的是為公司增加價值並提高經營效果與效率。
《公司內部審計》適用於公司高級管理人員、內部控製人員、審計監督人員以及有誌於瞭解和掌握內部審計前沿知識的非審計專業人士閱讀與參考。
本指望通过此书更从理论上贴近公司的内部审计,然而通读之后发现与注册会计师的审计科目重复率将近95%,因此对于考过审计科目的人充其量就是一个快速温故的作用而已,而且是一个相对简化的稳固,因为设计抽样统计理论和财务分析手段的具体阐述方面,都还是比较浅显的。 少数和C...
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