税收优惠政策与操作实务

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isbn号码:9787801174154
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具体描述

图书简介:现代企业财务管理与风险控制实务 一、本书核心定位与读者群体 本书是一部聚焦于现代企业财务管理前沿理论与操作实务的专业著作,旨在为企业中高层管理者、财务部门专业人员、以及有志于深入理解企业财务运作的经济学和管理学研究者提供一套系统化、操作性强的知识框架和实践指南。 在当前快速变化的商业环境中,企业面临的财务挑战日益复杂,从精细化的成本控制到全面的税务筹划,再到应对全球经济波动的风险管理,每一个环节都直接关系到企业的生存与发展。本书正是基于此背景下应运而生,它摒弃了晦涩的纯理论探讨,转而聚焦于“如何有效管理财务”这一核心命题,强调理论与实践的无缝对接。 二、内容结构与主要章节概述 本书共分为六大部分,涵盖了企业财务管理从基础构建到高级战略决策的全过程,共计二十章。 第一部分:企业财务管理基础重构(第1-4章) 本部分首先奠定了现代财务管理的基本认知框架。重点剖析了财务管理在企业价值链中的战略地位,强调了财务决策不再是简单的记账和核算,而是驱动企业增长的核心引擎。 第1章:新经济形势下的财务职能转型: 探讨数字化、全球化对传统财务职能带来的冲击与机遇,分析了“数据驱动型财务”的构建路径。 第2章:企业价值评估的现代方法论: 详细介绍了现金流折现法(DCF)的高级应用、期权定价理论在企业估值中的借鉴意义,以及无形资产的量化评估挑战。 第3章:全面预算管理的精益化实践: 阐述了基于零基预算(ZBB)和滚动预算相结合的柔性预算体系构建,以提高预算的响应速度和准确性。 第4章:营运资本的优化与效率提升: 深入分析应收账款、存货和应付账款的动态平衡策略,特别关注供应链金融背景下的营运资本管理技巧。 第二部分:成本控制与盈利能力分析(第5-8章) 本部分侧重于企业运营效率的核心——成本管理。内容深入到生产一线和业务流程,探寻利润增长的内生动力。 第5章:超越传统:作业成本法(ABC)的深度应用与局限性分析: 探讨如何准确归集复杂制造环境下的间接成本,并结合流程管理进行成本驱动因素的识别。 第6章:边际贡献分析与产品组合决策: 讲解如何利用贡献边际模型指导短期决策,包括是否接单、生产优先级排序以及产品线优化。 第7章:成本控制的流程化与责任中心构建: 强调成本控制的系统性,介绍如何设计有效的责任会计体系,将成本意识植入到各级部门。 第8章:盈利能力的多维度诊断: 不仅分析杜邦分析体系,更引入了经济增加值(EVA)和经济利润等股东价值指标,对企业盈利质量进行深度体检。 第三部分:投融资决策与资本结构设计(第9-12章) 本部分是财务管理的核心决策领域,聚焦于如何高效地筹集和配置资金,以实现资本成本的最小化和股东回报的最大化。 第9章:长期投资决策的实战评估: 重点解析了净现值(NPV)的敏感性分析、风险调整折现率(RAROC)的确定,以及投资决策中的行为偏差规避。 第10章:资本结构优化与融资策略选择: 探讨了MM理论在实际操作中的修正,分析了债务融资、股权融资以及混合融资工具(如可转债)的优劣势与适用时机。 第11章:筹资渠道的多元化与市场实践: 详细介绍了私募股权融资、风险投资的接洽流程,以及债券市场发行的关键合规要求。 第12章:股利政策与回报股东的艺术: 讨论了剩余股利政策、固定股利政策的内在逻辑,以及股票回购作为财务杠杆工具的使用时机。 第四部分:企业风险管理体系构建(第13-16章) 面对日益加剧的宏观经济不确定性,本部分提供了构建全面、系统的企业风险管理(ERM)框架。 第13章:识别与量化财务风险: 聚焦于信用风险(违约概率模型)、流动性风险(压力测试)和利率风险(久期分析)的量化工具。 第14章:汇率风险的对冲策略与工具运用: 深入讲解远期合约、外汇期权、互换(Swap)等金融衍生品在锁定未来汇率风险中的实际操作流程与会计处理。 第15章:内部控制体系的升级与合规性: 结合COSO框架,探讨如何设计针对舞弊和错报的内控点,以及内部审计在风险监控中的前置作用。 第16章:企业保险配置与风险转移机制: 分析了责任险、财产险等商业保险的合理配置原则,以及自留风险池的建立。 第五部分:合并报表与集团财务管理(第17-18章) 本部分专为集团化企业和并购活动频繁的企业设计,处理跨国、跨司法管辖区的复杂合并报表编制与集团资金集中管理。 第17章:复杂股权结构下的合并财务报表编制: 详细拆解非全资子公司、共同控制和重大影响下的权益法、比例合并法的应用差异及抵消分录的复杂处理。 第18章:集团资金池与内部结算机制: 探讨跨国公司如何通过内部银行、净额结算系统实现集团内资金的高效流动和整体融资成本的降低。 第六部分:财务报告的战略解读与信息披露(第19-20章) 财务报告不仅是历史记录,更是面向外部利益相关者沟通企业战略的桥梁。 第19章:财务报表使用者视角下的信息提取: 教授如何从资产负债表、利润表、现金流量表“读出”企业经营的真实状况、偿债能力与成长潜力。 第20章:可持续发展报告(ESG)与未来信息披露趋势: 分析环境、社会和公司治理信息对资本市场信心的影响,以及企业如何准备前瞻性的可持续发展报告。 三、本书的特色与创新之处 1. 案例驱动的实战导向: 书中穿插了数十个来自不同行业的真实企业案例分析(已脱敏处理),这些案例详细展示了理论模型在实际经营中的应用、遇到的障碍以及最终的解决方案。 2. 模型工具箱集成: 每一章末均设有“实务操作清单”和“关键模型应用指引”,提供可直接下载和使用的财务分析电子表格模板。 3. 强调决策逻辑: 本书的核心目标是培养读者的“财务思维”,即在资源稀缺约束下,如何依据严谨的财务指标和风险考量做出最优的商业决策。 通过对上述六大领域的系统梳理与深入剖析,本书力求成为企业财务人员提升专业能力、高层管理者优化战略决策的必备参考书。它不仅教授“做什么”,更着重阐释“为什么这样做”以及“如何确保落地执行”。

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读后感

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我对这本书的期望,更多的是它能否在“税收优惠政策”这个看似庞杂的体系中,找到一条清晰的脉络。作为一名初创科技企业的财务负责人,我们每天都在为公司的生存和发展而奔波,时间宝贵,精力有限。我希望这本书能够帮助我快速抓住重点,避免在海量的政策条文中迷失方向。例如,对于科技创新企业,有哪些特别的税收优惠政策?这些政策是否可以叠加使用?申请这些优惠的条件和流程是否能够做到一目了然?最关键的是,它是否能提供一些“通用性”的技巧,比如如何快速筛选适合自己企业的税收优惠,如何建立一个有效的税收优惠管理体系,以及在合规的前提下,最大化地利用这些优惠。我不太喜欢那种罗列政策条文的书,我更希望它能从“企业需求”出发,告诉你“你需要了解哪些政策”,而不是“有哪些政策”。如果书中能提供一些工具性的内容,比如一些核查清单、申请模板、甚至是一些量化的收益分析模型,那对我的帮助将是巨大的。我希望这本书能成为我解决税收优惠问题的“万能钥匙”,让我能够高效、准确地为公司争取最大的税收利益。

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我最近一直在思考,税收优惠政策的目的是什么?它不仅仅是为了减轻企业的负担,更重要的是为了引导企业朝着国家鼓励的方向发展,比如科技创新、绿色发展、就业促进等等。因此,我希望这本书能够不仅仅停留在“怎么做”的层面,更能帮助我理解“为什么这么做”。它是否能够深入解读税收优惠政策背后的国家战略意图,以及这些政策是如何与产业政策、经济发展目标相辅相成的?我希望能从中获得一些启发,理解税收优惠对于企业转型升级、实现可持续发展的作用。比如,对于一些鼓励绿色发展的税收优惠,它是否能解释清楚,这些优惠是如何促进企业节能减排、使用环保技术的?我们如何通过享受这些优惠,来提升企业的社会责任形象,并获得市场的认可?我希望这本书能让我不仅仅是一个政策的执行者,更能成为一个政策的理解者和运用者,将税收优惠的战略意义融入到企业的经营决策中。如果书中能包含一些关于如何利用税收优惠来构建企业竞争优势的案例分析,那我将不胜感激。

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作为一个在企业财务部门摸爬滚打多年的老兵,我深知税收优惠政策对企业生存和发展的重要性。但说实话,我最近感觉到,虽然我们一直在关注各项税收优惠,但似乎总是“别人家的企业”能享受到更多、更全面的红利,而我们自己,总是在政策更新后才手忙脚乱地去适应,效率不高,效果也打折扣。我希望能在这本书里找到一些更具前瞻性的解读,不仅仅是解读当下的政策,更能帮助我预判未来的政策走向,提前做好规划。例如,对于一些新兴行业,比如数字经济、绿色产业等,未来可能会有哪些新的税收优惠政策出台?这些政策的设计思路是什么?我们应该如何提前布局,以便第一时间抓住机遇?我特别期待这本书能提供一些深度分析,帮助我从战略层面理解税收优惠,而不是仅仅停留在战术层面执行。而且,如果书中能提供一些如何与税务机关有效沟通、如何申请特殊税收优惠的经验分享,那将是极大的帮助。毕竟,很多时候,政策的落地执行,离不开与税务部门的顺畅对接,一个良好的沟通机制,往往能事到功倍。我希望这本书能教会我如何更聪明地运用税收优惠,让它成为企业发展的强大助推器。

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坦白讲,我对于“操作实务”这四个字有着非常强烈的期待。税收优惠政策听起来都很美好,但实际操作起来,却常常会遇到各种各样意想不到的障碍。比如,很多政策的申报流程相当繁琐,需要提交大量材料,而且不同地区、不同层级的税务机关在具体执行上可能存在差异。我希望这本书能够像一位经验丰富的“嚮导”,能够清晰地指引我穿越这些“迷宫”。它是否能提供一份详尽的“避坑指南”,告诉我哪些环节最容易出错,哪些材料最容易被忽略,以及如何应对税务机关的核查?我更希望能看到一些关于如何处理“疑难杂症”的案例,比如,当遇到政策理解模糊不清、或者税务机关要求超出政策范围的情况时,我们应该如何应对?书中是否能提供一些与税务机关有效沟通的技巧和方法?毕竟,很多时候,成功的申请,离不开双方的有效沟通和理解。我期望这本书能够真正做到“授人以渔”,让我不仅仅学会如何申请当下的税收优惠,更能掌握一套应对未来各种复杂操作的通用方法和思维模式。

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这本书我真的期待了很久,作为一名刚入行的税务新人,对各种税收优惠政策的理解总是模棱两可,操作起来更是战战兢兢。市场上关于税收优惠的书籍不少,但很多都停留在理论层面,讲得过于宏观,或者更新速度跟不上政策变动,真正到了实操环节,却又抓不住重点,让人无从下手。我特别希望这本书能够像一位经验丰富的老前辈,耐心地手把手教我如何识别、申请和享受各种税收优惠。比如,对于小微企业所得税优惠,不仅仅是告诉你税率是多少,更能详细讲解申报流程、需要准备的资料、容易踩坑的地方,以及如何规避税务风险。又比如,研发费用加计扣除政策,它是否能清晰地梳理出不同类型企业的适用条件、申报时间节点、以及与财务核算如何对接?我更希望它能结合实际案例,通过具体的情景模拟,让我们快速掌握申报技巧,减少不必要的麻烦。毕竟,税收优惠政策的细节往往决定了我们能否真正从中受益,一个疏忽可能就与巨额的减税额失之交臂。因此,这本书的实操性是我最看重的,我希望它能提供一套完整的操作指南,让我在实际工作中能够更加游刃有余,为企业节省税负,同时也提升自己的专业能力。

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