Wiley CIA Exam Review Focus Notes

Wiley CIA Exam Review Focus Notes pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:S. Rao Vallabhaneni
出品人:
页数:166
译者:
出版时间:2008-10
价格:267.00元
装帧:
isbn号码:9780470277072
丛书系列:
图书标签:
  • CIA考试
  • 内部审计
  • Wiley
  • 复习资料
  • Focus Notes
  • 认证
  • 专业资格
  • 审计风险
  • 治理
  • 反欺诈
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The Certified Internal Auditor (CIA®)is the only globally accepted certification designation for internal auditors and remains the standard by which individuals demonstrate their competency and professionalism in the internal auditing field. The Wiley CIA Exam Review Focus Notes, Volume 2: Conducting the Internal Audit Engagement complements and supplements the existing Wiley CIA Exam Review books and prepares you for Part 2 of the CIA Exam with helpful outlines, concepts, tools and techniques, and standards.

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Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务

Wiley CIA Exam Review Focus Notes Wiley CIA Exam Review Focus Notes 是一本专为期望高效备考注册内部审计师 (CIA) 考试的专业人士设计的精要学习指南。本书旨在提供清晰、简洁且高度聚焦的复习材料,帮助考生快速掌握考试的关键概念、知识点和实用技能,从而在备考过程中节省宝贵时间,提升学习效率。 本书的内容结构经过精心设计,严格遵循 CIA 考试大纲的最新要求。它并非一本包罗万象的详尽教科书,而是萃取了考试核心要素,将其提炼成易于理解和记忆的精华。通过结构化的章节安排,考生可以系统性地梳理和巩固每个考试科目的知识。 内容详述: 本书重点关注 CIA 考试的三个主要部分: 第一部分:内部审计基础 (Part 1: Internal Audit Basics) 核心审计原则与职业道德: 深入剖析国际内部审计实务操作指南 (IIA Standards) 和职业道德规范。考生将学习到 IIA 的使命、核心原则、归属和应用,以及如何在高压环境下秉持职业道德,做出审慎判断。 内部审计管理: 涵盖内部审计职能的规划、组织、指导和控制。这包括制定审计章程、风险评估框架、审计计划的制定和执行、审计资源的配置以及质量保证和改进计划 (QAIP) 的建立。 审计执行: 详述审计工作的具体实施过程。重点在于风险评估与管理、审计证据的收集与分析(包括访谈、问卷、观察、数据分析等技术)、审计程序的制定与应用、重大错报风险的识别和评估,以及如何有效利用审计软件和工具。 审计报告与沟通: 阐述如何撰写清晰、准确、有说服力的审计报告。内容包括报告的基本要素、审计发现的表述、建议的提出以及与管理层和审计委员会的有效沟通策略。 治理、风险与合规 (GRC): 探讨内部审计在组织治理、风险管理和合规性方面的作用。这包括对 COSO 框架的深入理解,如企业风险管理 (ERM) 和内部控制总体框架。 第二部分:经营绩效与风险管理 (Part 2: Performance and Risk Management) 风险管理: 详细介绍各种风险类型(信用风险、市场风险、操作风险、合规风险、战略风险等)及其识别、评估、应对和监测方法。本书将着重讲解如何构建和执行有效的风险管理框架,并将其融入日常经营活动。 控制自我评估 (CSA): 介绍 CSA 的概念、方法和益处,以及内部审计在支持和评估 CSA 过程中的角色。 组织治理: 探讨公司治理的关键要素,包括董事会的职责、管理层的责任、内部控制的重要性以及外部监管的要求。 经营绩效管理: 聚焦于内部审计如何协助组织提升经营绩效。这包括对关键绩效指标 (KPIs) 的理解、绩效评估方法、流程改进建议以及如何通过审计支持战略目标的实现。 信息系统审计的基础: 介绍信息技术在现代企业中的作用,以及信息系统相关的风险和控制。这包括对 IT 治理、系统开发生命周期 (SDLC) 控制、信息安全控制以及数据隐私的初步了解。 第三部分:战略业务知识 (Part 3: Strategic Business Knowledge) 公司财务与会计: 重点回顾与内部审计相关的财务会计原理,包括财务报表的解读、基本的会计准则(如 GAAP 或 IFRS 的应用),以及成本会计、管理会计在经营决策中的作用。 组织行为与管理: 探讨组织结构、领导力、团队动力、变革管理等组织行为学概念,以及它们对内部审计工作的影响。 战略管理: 讲解战略规划过程、竞争分析、商业模式的理解,以及内部审计如何支持战略制定和执行。 信息技术治理与信息系统安全: 深入探讨 IT 治理框架(如 COBIT),信息安全管理体系 (ISMS),以及网络安全、数据保护、业务连续性计划 (BCP) 和灾难恢复计划 (DRP) 的重要性。 管理科学与商业分析: 介绍运筹学、统计学在决策分析中的应用,以及数据分析技术如何帮助内部审计识别趋势和洞察。 宏观经济学与全球化: 简要介绍宏观经济环境对企业的影响,以及全球化趋势下的经营挑战和合规要求。 本书的特点: 高度聚焦: 剔除冗余信息,直击考点,使复习更具针对性。 条理清晰: 采用结构化格式,关键概念和术语一目了然,便于理解和记忆。 易于阅读: 使用简洁明了的语言,避免复杂的专业术语堆砌,降低阅读门槛。 实用性强: 强调理论与实践的结合,通过实际案例和情景的暗示,帮助考生将所学知识应用于实际审计工作。 浓缩精华: 适合作为考前冲刺、巩固基础或补充学习的理想材料,有效弥补考生在某些知识点上的不足。 Wiley CIA Exam Review Focus Notes 并非替代完整的培训课程或官方教材,而是作为一种强有力的辅助工具,帮助考生在有限的时间内最大限度地掌握 CIA 考试所需的核心知识,从而信心满满地迎接考试挑战,顺利获得注册内部审计师资格。

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说实话,我对这种“浓缩版”的学习材料一直抱持着审慎的态度,总担心它会牺牲深度来换取简洁。但翻阅这本笔记的过程中,我逐渐打消了疑虑。它并没有为了追求精简而牺牲掉关键的论证深度,而是巧妙地运用了旁注和高亮机制,将那些需要深入理解的原理用不同的方式呈现出来。我特别喜欢它在处理“持续审计”和“信息技术审计”那几个章节时的处理方式。那些章节的原文内容往往非常技术化,充满了缩写和行业术语,但在这本笔记里,作者似乎有一种魔力,能够把这些技术壁垒拆解成更容易消化的模块。我记得有一次,我被一个关于数据分析工具的考点卡住了很久,翻阅了原版教材后依然一头雾水,但当我看到笔记上对那个工具流程的简图说明时,豁然开朗。它不是简单的摘抄,而是基于对考试要求的深刻理解后进行的“再创作”。这感觉就像是有人帮你完成了最艰苦的知识提炼工作,让你能把精力集中在如何应用这些知识上。

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我发现这本书的语言风格非常务实,几乎没有多余的寒暄或学术性的铺陈,每一句话似乎都带着明确的目的性。这对于我这种需要快速吸收大量专业知识的学习者来说,简直是福音。我习惯于在通勤的地铁上快速浏览,而这本书的排版和字体选择也考虑到了这一点,阅读体验相当流畅。我特别注意了它在解释审计发现报告撰写规范时的部分。那块内容在标准指南中常常被描述得过于教条化,容易让人感到枯燥。然而,笔记里通过案例式的简短描述,展示了如何清晰、客观地陈述观察结果、标准和建议,这种贴近实战的讲解方式,远比死记硬背规则要有效得多。这不仅仅是一本复习资料,它更像是一本“实操手册的迷你版”,帮你快速掌握实际工作中的规范要求。我感觉自己不仅在准备考试,同时也在潜移默化地提升自己的职业素养和报告撰写能力。

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与其他备考资料相比,我个人认为这本笔记在对“职业道德与专业责任”这部分的处理上展现出了独特的洞察力。这部分内容往往是区分高分和普通分数的关键。很多资料只是罗列了守则,但这本书似乎更深入地探讨了在复杂情境下如何应用这些道德准则进行决策。例如,在处理利益冲突和独立性问题时,它提供了若干个微型场景分析,引导读者思考“灰色地带”的处理办法,而不是简单地给出“对”或“错”的结论。这种培养批判性思维的训练模式,对于通过CIA这种强调专业判断的考试至关重要。我感觉自己对于审计师的职业操守有了更深层次的敬畏和理解,而不仅仅是为了应试而死记硬背那些条文。这种对职业精神的强调,使得这本书的价值超越了一次性的考试通过,更像是对未来职业生涯的一次预先投资。

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这本书真是帮了大忙了!我之前对内部审计的知识点总是感到抓不住重点,特别是那些复杂的风险管理框架和控制措施,感觉材料浩如烟海。不过,拿到这本《Focus Notes》之后,情况完全不同了。它采取了一种非常精炼的总结方式,把那些冗长、晦涩的教材内容提炼成了清晰、易于记忆的要点。我最欣赏的是它对核心概念的梳理,逻辑性极强,让你能迅速建立起知识地图。比如,在描述治理结构和道德规范时,它用图标和简短的对比,让我一下子就明白了不同利益相关者之间的角色和责任。我花了大量时间在做模拟题上,发现很多考点都是围绕着这些“焦点笔记”来构建的。这让我感觉准备过程变得更有针对性,不再是盲目地翻阅厚厚的参考书。对于那些时间紧张,或者希望在短时间内巩固知识框架的考生来说,这本书无疑是锦上添花,因为它帮你节省了大量时间去筛选真正重要的信息。它就像一个经验丰富的导师,直接告诉你考场上最可能出现的陷阱和得分点在哪里。

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我必须承认,当我第一次打开这本笔记时,对它的期望值并不算太高,毕竟市面上的“速查手册”太多了。然而,这本书真正出彩的地方在于它的“连接性”。它不仅仅是知识点的堆砌,更重要的是,它清晰地展示了各个知识模块之间的内在联系。比如,在讲解风险评估流程时,笔记会用箭头或编号清晰地指示出,某个控制目标是直接响应某个特定风险,而这个风险的识别又与前一章的治理结构息息相关。这种跨章节的逻辑串联,极大地帮助我构建了一个完整的内部审计知识体系。对我来说,考试最难的不是记住单个知识点,而是明白它们是如何协同作用的。这本书就像是你大脑中已经存在的知识碎片之间的“胶水”,帮助你把它们粘合成一张完整、有弹性的知识网。这使得我在进行综合性案例题分析时,能够更自信地调用分散的知识进行整合性判断。

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