企業審計

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出版者:
作者:
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頁數:312
译者:
出版時間:2009-8
價格:34.00元
裝幀:
isbn號碼:9787564500931
叢書系列:
圖書標籤:
  • 審計
  • 企業審計
  • 內部控製
  • 風險管理
  • 財務報錶
  • 閤規
  • 會計
  • 公司治理
  • 舞弊
  • 審計實務
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具體描述

《企業審計》與本科同類教材相比,具有如下特點:1.全麵性。《企業審計》分成三篇,第一篇“審計基本理論”、第二篇“審計基本方法”、第三篇“審計基本技能”,共十三章,全麵係統地介紹瞭審計的基本理論、基本方法和基本技能。2.實踐性。審計的一整套理論不僅是審計實踐的經驗總結,而且還是一個邏輯嚴密、能夠反映審計實踐活動客觀規律的知識係統。所以,在編寫過程中盡可能做到理論聯係實際,既全麵論述審計的基本理論,又詳細闡明審計的具體任務。

3.新穎性。《企業審計》吸收瞭國內外審計領域的新理論、新經驗,較為全麵地介紹瞭我國近期頒布的獨立審計準則和政府審計準則,並對審計人員的職業道德和法律責任、會計谘詢和會計服務業務等進行瞭探討和研究。

4.實用性。《企業審計》在內容編排、體例設計、寫作手法等方麵與職業教育特點緊密結閤,每章都配以知識學習目標、能力培養目標、教學重難點、本章小結和案例分析等內容,這樣編排,既方便教師組織教學,又方便學生學習、討論,培養解決實際問題的能力。

《企業審計》是一部全麵而深入的讀本,旨在為讀者係統地瞭解企業審計這一專業領域的基本概念、核心方法和實際應用。書籍以紮實的理論基礎為齣發點,詳細闡述瞭財務審計、內部控製評估以及閤規性檢查等多個方麵。在內容設計上,作者注重將復雜的審計流程分解為易於理解的模塊,使讀者能夠清晰地掌握整個審計過程的邏輯和操作步驟。 書中首先係統介紹瞭企業審計的基本定義與重要性,解釋其在維護企業誠信、保障財務透明度以及促進良好管理中的關鍵作用。通過詳細論述審計目標和範圍,幫助讀者明確審計工作應覆蓋的內容,並理解其對企業發展的深遠影響。 接下來,書籍深入探討瞭財務報錶分析的基礎知識,教讀者如何讀取、解讀各種財務數據,識彆潛在的異常或風險點。這部分章節特彆強調瞭數據真實性和完整性的重要性,提供瞭一係列方法和技巧,以確保審計工作的準確性與可靠性。 同時,書中對內部控製體係進行瞭全麵解析,介紹瞭設計和實施有效內控的策略,同時也分析瞭不同行業環境下內控需求的差異。這部分內容不僅幫助讀者理解內部控製的理論框架,還結閤實際案例,展示瞭如何在具體情境中應用這些知識。 對於閤規性審計,書籍詳細介紹瞭相關法律法規及標準體係,如《企業會計準則》、《財務報告規範》等。在這一部分,作者不僅列齣瞭各類法規要求,還通過實際案例說明如何將這些規定轉化為具體的審計實踐。 此外,書中還涵蓋瞭風險評估與管理的重要環節,教讀者掌握識彆、評價和應對企業潛在風險的方法。這部分內容幫助讀者認清審計過程中的不確定性,並學會如何通過分析提升審計質量。 在實際操作指導方麵,書籍提供瞭一係列實用工具與模闆,包括檢查清單、評估指標以及溝通記錄等,讓讀者能夠快速應用到具體的審計任務中。這些內容不僅提高瞭書本知識的可操作性,也增強瞭讀者的實踐能力。 書中還特彆關注審計報告撰寫與傳遞,詳細闡述瞭如何構建清晰、準確且具有說服力的審計結論,並解釋其在企業決策中的重要性。這一部分強調瞭審計師的責任和職業道德,使讀者更全麵地理解自身角色。 此外,書籍也探討瞭現代審計技術的發展,如信息係統審計、數據分析工具應用等,為讀者提供瞭解新興審計趨勢與技術手段的機會。這部分內容幫助讀者緊跟行業動態,提升自身競爭力。 總體而言,《企業審計》不僅是一部理論性強的學術著作,更是一個係統實用指南,它結閤瞭豐富的案例分析和最新的實際需求,為讀者提供瞭一套全麵、切實可行的審計知識框架。通過閱讀這本書,讀者將能更深入地理解企業審計的多維價值,並在工作中更好地發揮作用。

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