财务与会计-2010年注册税务师考试应试指导及全真模拟测试

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页数:463
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出版时间:2010-3
价格:45.00元
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isbn号码:9787505891159
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  • 注册税务师
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具体描述

《全国注册税务师执业资格考试辅导用书•2010年注册税务师考试应试指导及全真模拟测试:财务与会计》内容简介:《轻松过关》系列在体例和内容上都务求扣紧大纲、教材的变化思路、考试出题思路,首创了跨章节综合题演练、相关知识点链接等经典体例,深受广大考生欢迎;东奥名师精心录制的网课也不断推陈出新。在注税领域,首创了注会/注税差异点披班、核心考点精讲班、价值真题解析班等课程,率先推出特色班、精华班等班次组合,让考生轻松学习、轻松过关:唯有创新才足以引领,不成为第一,就没理由“存在”!

《税务风险管控与合规实务》 精炼税法,洞悉风险,构筑企业合规防火墙 在日新月异的经济环境中,税务法规的复杂性与变化性对企业经营提出了前所未有的挑战。不当的税务处理不仅可能导致巨额罚款和滞纳金,更可能严重损害企业的声誉和市场竞争力。本书旨在为广大财务人员、税务管理者以及企业决策者提供一套系统、实用且前瞻性的税务风险管控与合规实务指导,帮助企业在合规经营的前提下,优化税务策略,实现可持续发展。 本书特色与核心内容: 一、 深度解析税法变化与税务风险识别 聚焦最新税收政策解读: 本书将深入剖析近年来中国税收政策的重大调整,特别是与企业经营密切相关的税种(如企业所得税、增值税、消费税、个人所得税等)的最新规定、征管变化及解读。我们将针对性地分析这些政策变化可能带来的税务风险点,为企业规避潜在的税务陷阱提供预警。 系统化风险识别框架: 不同于泛泛而谈的风险提示,本书将构建一套详尽的税务风险识别框架。我们从企业运营的各个环节,包括采购、生产、销售、研发、投资、融资、人力资源等,深入剖析可能存在的税务风险点。例如,在采购环节,我们将关注发票合规性、进项税抵扣的合理性;在销售环节,我们将探讨收入确认的时点、不含税销售的规范;在研发环节,我们将分析研发费用的加计扣除政策的应用及其潜在的合规风险;在投资并购环节,我们将聚焦股权转让、资产处置等涉及的税务问题。 案例驱动的风险透视: 本书精选了大量来自税务机关的稽查案例、法院判例以及企业实际运营中的典型风险事件。通过对这些案例的深入剖析,读者可以直观地了解税务机关的关注重点、稽查方式以及风险发生的具体场景,从而提高风险识别的敏感度。 二、 精准构建企业税务合规体系 内控流程设计与优化: 本书将指导读者如何将税务合规要求融入企业的内部控制体系。我们将提供一套行之有效的内部控制流程设计思路,涵盖税务政策的学习与传达、税务申报的复核与管理、发票的取得与使用、合同的税务条款审阅、重大税务事项的决策机制等方面。我们将强调流程的规范性、可追溯性以及责任的明确性。 税务合规管理工具应用: 针对企业实际需求,本书将介绍和推荐一系列实用的税务合规管理工具和技术。这可能包括税务管理信息系统(TMS)的应用、电子发票的管控、税务数据库的建立与维护、税务风险预警系统的构建等。我们将指导读者如何有效利用这些工具,提高税务管理的效率和精准度。 税务合规文化的培育: 除了制度和工具,合规文化的建设同样至关重要。本书将探讨如何通过培训、激励和责任追究机制,在企业内部建立一种高度重视税务合规的文化氛围,使每一位员工都能成为税务合规的实践者和守护者。 三、 应对不同税务风险的实操策略 增值税风险管控: 针对增值税的复杂性,本书将详细讲解进项税抵扣的风险点、销项税管理的注意事项、一般纳税人与小规模纳税人政策的适用、以及出口退税等方面的合规要求。 企业所得税风险管理: 本书将聚焦企业所得税的各项政策,如收入确认、成本费用列支、资产损失、投资收益、研发费用加计扣除、境外所得税收抵免等,深入剖析可能存在的风险,并提供相应的应对策略,包括如何规范费用列支、如何合理进行资产损失确认、以及如何有效利用税收优惠政策。 个人所得税与薪酬税务风险: 针对企业在人员管理方面的税务风险,本书将详细讲解个人所得税的计算、代扣代缴、员工股权激励、非货币性福利等涉及的税务问题,帮助企业规避因薪酬税务处理不当而带来的风险。 特殊行业与特殊交易税务风险: 针对房地产、金融、高新技术、跨境电商等特定行业,以及股权转让、资产重组、关联交易、租赁、服务外包等特殊交易,本书将提供更具针对性的税务风险分析和合规建议。 四、 构建前瞻性税务规划与风险应对 税务筹划与风险规避的平衡: 本书强调在合规的前提下进行税务筹划,而非逃避税。我们将指导读者如何在合法的范围内,利用税收政策的有利规定,优化企业的税负,同时确保所有税务操作的合规性。 应对税务稽查的策略: 当税务风险转化为税务检查时,如何有效地与税务机关沟通、提供充分的证据、争取合法的权益,是企业必须掌握的技能。本书将提供一套应对税务稽查的实操指南,包括事前准备、沟通技巧、证据收集、申辩陈述等。 税务合规的持续改进: 税务环境和企业经营都在不断变化,税务合规也需要一个持续改进的过程。本书将引导读者建立一套自我评估和持续改进的机制,确保企业的税务合规体系始终处于最佳状态。 本书的目标读者: 企业财务总监、财务经理、税务经理、税务专员 企业内部审计人员 企业法务人员 会计师事务所、税务师事务所的专业人士 对企业税务风险管控与合规实务感兴趣的各类读者 《税务风险管控与合规实务》 不仅仅是一本理论书籍,更是一本指导企业在复杂税收环境中稳健前行的实操宝典。通过学习本书,您将能够更清晰地认识税务风险,更有效地构建合规体系,更从容地应对税务挑战,为企业的长远发展奠定坚实的合规基础。

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