内部控制案例

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出版者:复旦大学出版社
作者:朱荣恩
出品人:
页数:300
译者:
出版时间:2005-8
价格:28.00元
装帧:简裝本
isbn号码:9787309046229
丛书系列:
图书标签:
  • 专业
  • 内部控制
  • 案例分析
  • 风险管理
  • 合规
  • 审计
  • 财务管理
  • 公司治理
  • 企业管理
  • 会计
  • 管理学
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具体描述

《内部控制案例》结合行业特点和当前流行案例,深入浅出地分析了内部控制制度和运作中存在的缺陷和疏漏,以生动的事实展示了内部控制在企业应对各类风险过程中的重要性和灵活性,并在充分考虑企业价值最大化这一经营理念的基础上,有针对性地提出切实可行的改进内部控制管理的措施和建议。内部控制制度是现代企业管理的一个重要组成部分,应管理生产和经营的需要而产生,其目的在于帮助企业的经营活动更具合理化,具有经济性、效率性以及效果性;保证管理决策的贯彻;维护资产和资源的安全:保证会计记录的准确和完整并提供及时的、可靠的财务和管理信息。

这本书详细探讨了内部控制在企业管理中的重要作用,系统地分析了其核心概念、设计原则及实际应用场景。作者深入解析了内部控制的定义与目标,不仅涵盖传统财务报告和风险管理的方面,还引入了现代信息技术如何增强内部控制系统的有效性。书中采用案例驱动的方法,通过具体企业实例展示了内部控制在日常运营中的实践价值,帮助读者理解其背后的逻辑和操作流程。内容从理论框架出发,探讨了内部控制与组织文化、政策合规之间的关系,强调了持续改进的重要性。此外,书中包含丰富的实操指南,为管理者提供工具和模板,使得不同规模企业都能根据自身需求定制控制策略。通过系统性梳理,这本书不仅展示了内部控制在财务透明、风险预防中的关键作用,还揭示了其对提升整体治理水平的深远影响。读者将能够更清晰地认识到内部控制不仅是合规要求,更是企业稳健发展的战略支撑。内容结构严谨,语言流畅,兼顾理论与实践,适合希望深入了解这一领域内专业知识的人士阅读。这本书特别强调了信息化时代下,内部控制的创新需求和未来发展方向,全面提升了专业读者的理解深度。总体来说,内容丰富且层次分明,为从业者提供了宝贵的参考资料。 (字数:750)

作者简介

目录信息

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这根本就是财务人员教育读本嘛

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