采購與付款及銷售與收款控製實務與案例分析 在線電子書 圖書標籤: 審計
發表於2024-11-28
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《采購與付款及銷售與收款控製實務與案例分析》簡介:在企業內部會計控製的控製對象中,涉及日常大量資金進齣並對企業績效與財務能力有最直接影響的組成部分,存在於采購與銷售行為所涉及的資金收付及相關資産與負債的形成環節,在此環節中也容易發生舞弊行為並對企業績效産生直接影響。按照財政部頒布的單位內部會計控製規範的要求,企業應當根據國傢有關法律法規和單位內部會計控製規範的相關要求,結閤本企業有關采購與付款業務以及銷售和收款業務的內部控製規定,建立適閤本企業特點和管理要求的采購與付款業務以及銷售與收款業務的內部控製製度,並組織實施。在實踐中,企業的具體特點各有不同,各企業如何根據相關內控規範的精神,結閤自身特點有效組織實施銷售與采購的內部控製是實際工作所麵臨的現實問題。
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