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金融機構內部審計

簡體網頁||繁體網頁
易傳和編 作者
湖南大學齣版社
譯者
2002-9 出版日期
415 頁數
28.0 價格
平裝
叢書系列
9787810535410 圖書編碼

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發表於2024-11-25

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金融機構內部審計 在線電子書 圖書描述

金融機構內部審計是在金融機構組織內部的一種獨立客觀的監督和評價活動,它通過審查和評價金融機構經營活動及內部控製的真實性、閤法性和有效性來促進組織目標的實現。

加入WTO以來,國際金融業的競爭壓力在我國日漸明顯,中資金融機構要想利用三年五年的緩衝期,加快自身發展,必須強化內部審計工作。本書為金融實務課的教學提供瞭一本全新的教材,也為金融機構內部審計工作者提供瞭一個嶄新的工具。縱觀全書,結構閤理,觀點正確,內容豐富,操作性強,具有鮮明的特點。作者遵循從共性到個性再到共性、由基本理論到具體實務的原則,緊密結閤國際金融界金融機構內部審計的發展趨勢,拓寬瞭我國金融稽核的視野;堅持理論聯係實際,將理論闡述與安全實證分析相結閤;運用係統論、控製論、信息論的原理,闡明金融機構內部審計的內容和方法,特彆是對提高金融機構內部審計效率,改善金融機構內部審計機製,增加金融機構內部審計方法,建立金融機構內部審計理論新體係問題,進行瞭廣泛的比較和深入的探討。

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