内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 在线电子书 图书标签: 内部审计 审计 财务 管理 中国 尽调 内审
发表于2024-11-14
内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 在线电子书 pdf 下载 txt下载 epub 下载 mobi 下载 2024
还不错,有点启发
评分这本书是内审方面少见的实务集成,作者就是做内审的,里面的每个模块都是内审业务一定会涉及的,还有很多常见案例,太有用了,强推。
评分还不错,有点启发
评分写得还是很好的,都是实操的干货。可惜有成果的案例还是太少了。
评分这本书是内审方面少见的实务集成,作者就是做内审的,里面的每个模块都是内审业务一定会涉及的,还有很多常见案例,太有用了,强推。
牛恺
毕业于南京审计大学审计学专业;国际注册内部审计师、注册会计师、注册税务师、中级会计师;从事审计工作超过10年,目前就职于某大型国企,曾就职于民企、外企,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业,审计经验丰富。
内部审计是“审计家族”中重要的一员,其作用及重要性程度不亚于外部审计。作为内部审计人员,不仅需要掌握基础知识,熟悉审计业务,还需要有正确的思维方式、强大的心态及良好的沟通能力,这样才能更好地为企业的管理把好脉,找到企业经营管理中存在的风险,促进企业更加健康、有序、高效的发展。
本书作者具有十多年内部审计从业经验,涉及酒店、电子制造、电力、林业、造纸、房地产等多个行业。本书主要包含三部分内容,第一部分结合理论与实践,从内审人员的思维模式、心态出发,结合内审工作的总体框架,论述了一个内审人员应如何成长与发展;第二部分从宏观到微观,精选七大审计业务模块,辅之以案例解析,帮助读者举一反三,掌握并提升业务技能;第三部分是对全文重要内容的提炼和总结。
本书适合内部审计从业者、企业管理者、决策制定者及对企业内部审计感兴趣的读者阅读。
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