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內部控製與風險管理

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濛麗珍 編 作者
譯者
2011-9 出版日期
248 頁數
26.00元 價格
叢書系列
9787565405532 圖書編碼

內部控製與風險管理 在線電子書 圖書標籤: 風險管理   


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發表於2024-11-26

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內部控製與風險管理 在線電子書 圖書描述

《內部控製與風險管理》以美國為代錶的發達資本市場早在2002年就頒布實施瞭《薩班斯一奧剋斯利法案》,將內部控製體係建設納入經營者的職責當中。如何建立、維護、評價和報告內部控製,管理企業風險,將成為每一個企業每一個員工都要麵臨的問題。2008年6月28日,中國財政部、審計署、證監會、銀監會、保監會五部委聯閤發布瞭《企業內部控製基本規範》,並於2009年7月1日起在上市公司範圍執行,這標誌著中國版《薩班斯一奧剋斯利法案》的正式啓動。2010年4月26日,五部委又聯閤發布瞭《企業內部控製配套指引》。該配套指引包括18項《企業內部控製應用指引》、《企業內部控製評價指引》和《企業內部控製審計指引》,並規定自2011年1月1日起在境內外同時上市的公司執行,2012年1月1日起在上交所、深交所主闆上市公司執行。這標誌著適閤我國企業的內部控製規範體係已基本建成,為企業深入理解和實施企業內部控製基本規範要求,協助企業及時識彆、科學分析和正確評價影響企業發展的各種不確定因素,有效構築企業經營風險的“防火牆”,提升企業經營管理水平、盈利能力和持續發展能力,增強企業的競爭力提供瞭重要指南。

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