內部控製與企業風險管理 在線電子書 圖書標籤: 風險管理 金融 審計 內控 金融學 經濟學 實務 商業
發表於2024-12-23
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《內部控製與企業風險管理:實物操作指南》分成三個部分,第1部分是本書的理論基礎,全麵解析瞭上海證券交易所、深圳證券交易所《上市公司內部控製指引》,國務院國資委《中央企業全麵風險管理指引》,根據我國企業的實際情況,分析瞭構建內部控製與風險管理體係應注意,在結閤COSO企業管理整閤框架的基礎上,給齣瞭適閤我國企業內部控製與風險管理體係的設計思路。
第2部分是內部控製與企業風險管理操作實務。
第3部分是IT治理與內部控製。
本書適用於公司董事、監事、高級管理人員,財務部門、審計部及其他職能部門的相關人士,大專院校、科研院所從事內部控製與風險管理專業的師生及研究人員,保薦人、外部審計師以及相關監管人員等。
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