企业内部控制审计政策解读与操作指引

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出版者:
作者:
出品人:
页数:199
译者:
出版时间:2011-1
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787565402425
丛书系列:
图书标签:
  • 审计 
  • 内控 
  • 内审 
  • **** 
  •  
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《企业内部控制审计政策解读与操作指引》主要包括:第一章企业内部控制审计概述;第一节企业内部控制审计发展历程;第二节企业内部控制审计需求分析;第二章总则;第一节 内部控制审计的基本概念和要求;第二节整合审计;第三章计划审计工作;第一节审计业务约定书;第二节审计项目组的建立;第三节计划审计工作所需评价的事项;第四节舞弊风险的考虑;第五节重要性水平;第六节识别重大账户、重大列报和相关认定;第七节识别重大业务流程等等。

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