審計計劃編製 在線電子書 圖書標籤: 審計 內部審計 經典
發表於2024-11-22
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《審計計劃編製:風險導嚮方法》的目的是指導編製動態的、有防禦功能的審計計劃以應對具體組織的需求和風險。《審計計劃編製:風險導嚮方法》提供瞭實際的指導和工具以使審計人員迅速適應實際情況並采用風險導嚮方法進行審計。在如今的商業環境下,公司正在努力地遵守《薩班斯-奧剋斯利法案》和其他規則,審計不再是敷衍、重達過去的業績,相反,它是可提起訴訟的憑證,在商業戰略計劃製訂、閤規性戰略和公司治理等方麵有著重要的作用。
風險導嚮審計計劃的編製關注於組織的戰略、監管、財務和經營等方麵的風險。內部審計人員的職責越發明顯、有用,現今人們期望他們對管理層的風險管理程序進行審查、評價、報告並提齣改進意見。風險導嚮審計能夠使審計保證和谘詢工作的效果最大化。
“審計新視野叢書”之一《審計計劃編製——風險導嚮方法》幫助內部審計人員設計瞭一種動態的、積極的審計方法。全書的內容安排如下:確定審計環境和編製審計計劃的新方法;在審計計劃中針對公司風險的有步驟的計劃;實施部分IIA職業準則的實務方法;分解和解釋復雜概念的分段模型;確保審計工作滿足質量標準的內部控製和復核;各種審計案例研究;幫助獲得實用審計技能的圖錶和項目清單。
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