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企业内部控制审计工作底稿编制指南

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中国注册会计师协会 作者
中国财政经济出版社
译者
2011-12 出版日期
282 页数
48.00元 价格
平装
丛书系列
9787509532584 图书编码

企业内部控制审计工作底稿编制指南 在线电子书 图书标签: 审计  财务  指南  工作底稿  内部控制  内部审计   


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发表于2024-11-14


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企业内部控制审计工作底稿编制指南 在线电子书 图书描述

《企业内部控制审计工作底稿编制指南》为了配合内部控制审计制度的实施,指导注册会计师编制内部控制审计工作底稿,中国注册会计师协会组织有关专家编写了《企业内部控制审计工作底稿编制指南》。该指南在《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》框架下起草,在编写时力求既体现内部控制审计业务的特点,又体现整合审计的要求,突出可操作性。指南内容涵盖编制审计计划、测试内部控制、评价控制缺陷和出具审计报告等各个重要环节,既阐述内部控制审计的基本概念、原理和核心程序,又提供核心工作底稿的范例,具有较强的实用性。

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